持分法適用子会社のコオロンインダストリーは、エアバッグ、タイヤコード、アラミドなどの主要産業資材の販売拡大、石油樹脂など化学部門の前方需要の増加、ファッション部門の主要ブランドの均等な成長に支えられ、前年同期比で売上高と営業利益が共に増加した。
子会社のコオロングローバルは、建設部門での原価率の安定化、非住宅事業の売上の本格化、レジャー・AM(資産管理)事業部門の合併シナジー、繁忙期効果が相まって収益性が改善した。コオロングローバルは上半期に非住宅部門を中心に9854億ウォンの新規受注を達成し、下半期も継続的な建設原価率の改善と選別受注戦略を通じて安定した収益性を確保する計画である。
子会社のコオロンモビリティグループは、プレミアム輸入車の販売好調、中古車事業の拡大により主要経営指標が目標を超えて達成された。コオロンモビリティグループは販売サービスインフラを拡充し、最近取得したオークション事業を通じて新車から中古車、アフターサービス、データまでを網羅するモビリティエコシステムの構築を本格化させる予定である。
コオロンインダストリーの製造部門は下半期も運営効率化を通じて産業資材の高付加価値製品中心に比重を拡大し、核心事業への能力結集で成長基盤を強化する計画である。ファッション部門も戦略商品企画能力を強化し、流通チャネルの多様化を通じた販路拡大で成長を続ける見込みである。
なお、コオロンは前四半期において売上高1兆5188億ウォン、営業利益988億ウォン、当期純損失447億ウォンを記録したことを明らかにしている。
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